Добрый день. По 340 статье приобретались ТМЦ и за них оплачивались счета, но в занесении счетов-фактур полученных обнаружила ошибку в проводках. Чтобы все не перетыкивать, надо сторнировать эти суммы. Например приобретены канцелярские товары - Дт. 1.401.01 Кт 1.302.34 3789,00 руб., праильная проводка Дт. 1.105.36 Кт 1.302.34 3789,00 руб. , ПРАВИЛЬНО ЛИ: Дт. 1.401.01 Кт 1.302.34 - 3789,00( с минсом) руб., Дт. 1.105.36 Кт 1.302.34 3789,00 в бухгалтерской справке??